一、 *采购人名称: ******水务局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************699
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******水务局
六、 *验收日期: 2025年9月23日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 020 晨光GP-1008中性笔 120 420.0 无品牌020 验收通过 2 纽曼录音电话 3 1215.0 无品牌无型号 验收通过 3 030 晨光按动中性笔 24 84.0 无品牌030 验收通过 4 得力回形针 10 30.0 无品牌203 验收通过 5 102 盒装抽纸清风金装 14 504.0 无品牌102 验收通过 6 清水 SM-1061 暖水瓶 8 312.0 清水SM-1061 验收通过 7 起钉器 5 17.5 无品牌无型号 验收通过 8 笔筒 3 96.0 无品牌023 验收通过 9 铅笔 3 25.5 无品牌010 验收通过 10 得力 7537 得力橡皮擦 32 41.6 得力/deli7537 验收通过 11 防割手套 10 120.0 无品牌0032 验收通过 12 得力 5685 得力10公分档案盒 8 200.0 得力/deli5685 验收通过 13 0111 得力剪刀 5 40.0 无品牌0111 验收通过 14 娃哈哈矿泉水380ml 4 208.0 无品牌214 验收通过 15 3M插排、5M插排 1 78.0 无品牌013 验收通过 16 3M插排、5M插排 3 204.0 无品牌013 验收通过 17 1.8M插线板 4 232.0 无品牌255 验收通过 18 030 笔记本 20 360.0 无品牌030 验收通过 19 666 一次性纸杯 1 18.0 无品牌666 验收通过 20 90 垃圾桶 4 36.0 无品牌90 验收通过 21 得力 0305 订书机 5 80.0 得力/deli0305 验收通过 22 得力 3831 长尾夹4号 10 150.0 得力/deli3831 验收通过 23 得力 8521 长尾夹6号 10 125.0 得力/deli8521 验收通过 24 069 背心式垃圾袋 10 70.0 无品牌069 验收通过 25 得力 2001 美工刀 5 17.5 得力/deli2001 验收通过 26 14 便利贴 12 48.0 无品牌14 验收通过 27 农夫山泉矿泉水 3 156.0 无品牌002 验收通过 28 南孚 AA-4B 5#电池 96 307.2 南孚/NANFUAA-4B 验收通过 29 娃哈哈矿泉水 10 480.0 无品牌娃哈哈矿泉水 验收通过 30 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 蔡雪珍
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